Декларация Усн Доходы 2014 Бланк Excel
- Декларация Усн Доходы 2014 Бланк Excel Нулевая
- Заполнить Декларацию По Усн
- Заполнение Декларации Усн
- Бланк Декларации По Усн
- Декларация По Усн
2016 Внимание! С 10 апреля 2016 года действует (приказ ФНС России от 26 февраля 2016 г.
Для автоматического расчета и формирования декларации по УСН за 2016 год в форматах PDF и Excel, вы можете воспользоваться онлайн-сервисом. Сроки сдачи декларации по УСН в 2018 году для ИП и юр.лиц отличаются. Компании и ИП с объектом «доходы» заполняют все листы декларации, кроме 1.2. Подробно поясняет Приказ ФНС РФ от № ММВ-7-3/99@. Декларацию по УСН. Учета доходов. Бланк декларации по УСН за 2017.
Она действует для отчетности за 2015-2018 годы. В новой декларации для тех, кто на 'Доходах', введены новые разделы - 2.1.21 и 2.1.22, а также ставку разбили по кварталам. Регионы смогут с 2016 года снижать до 1 процента ставку налога УСН доходы. До 3 процентов - ставку УСН для «доходы минус расходы» (с 2017 по 2021 год). Описание У многих вызывает затруднения считать налог УСН вместе с вычетом ПФР и делить его по кварталам.
С дополнительным страховым взносом ИП. Данный калькулятор для деклараций подаваемых с 2014 года (за 2014-2018 годы). Для деклараций Использование программы УСН бесплатно, без регистрации и без отправки СМС. На сайте, в программе производится полный расчет всех показателей декларации УСН 2017-2018 года, с возможностью скачать заполненную форму КНД 1152017 в формате Excel, ту, что принимает налоговая.
У меня самая свежая форма 'Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения' (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/352@ от 04.07.14), действующая в 2017-2018 году. Сервис может быть использован как пример и образец заполнения любой декларации по упрощенному налогу, а также для сверки показателей.
Также, из платных и отправить через интернет (от 333 р./мес). Налог УСН нужно округлять до рублей и оплачивать в рублях. Если сумма.,50, то нужно округлять в большую сторону.
Сервис гарантирует конфиденциальность. Lg сплит система инструкция. Для расчетов используются только цифры - никаких личных данных вводить не нужно. Нулевая Доходы Для нулевки вам необходим только титульный лист, разд1.1., разд2.1.1.
В расчетах почти везде прочерки. Сумму, уплаченную в ПФР, при этом также не указывают, т.к. Нельзя уменьшить налог, если налога нет. Образец тут: (Excel 114 кб.).
Актуальную нулевую УСН вы можете сформировать и отправить в ИФНС онлайн. При этом сделать вы это можете абсолютно бесплатно.
Доходы-расходы Для упрощенки доходы-расходы имеет смысл вписать расходы, т.к., если за год у предпринимателя расходы превысили доходы (убыток), то он вправе перенести целиком сумму убытка на следующий год, либо на один из следующих 10 лет. Для нулевки вам необходим только титульный лист, разд1.2., разд2.2. В расчетах почти везде прочерки. Образец тут: (Excel 122 кб.). Актуальную нулевую УСН вы можете сформировать и отправить в ИФНС онлайн. При этом сделать вы это можете абсолютно бесплатно.
Калькулятор: УСН 'Доходы' Ниже калькулятор для УСН ДОХОДЫ. Внимание, в декларации УСН отражаются начисленные(!) суммы УСН, т.е. Те, которые вы должны заплатить (а не то, что вы (уплатили/не уплатили)). При этом оплаты налога, штрафа, пени вообще не отражают в декларации. А вот с суммами взносов уменьшающих налог УСН ситуация несколько иная - там тоже указываются начисленные суммы, но только те, что оплачены.
Ввод данных Я ИП работодатель (выплачиваю что-то официально физ.лицам по трудовым или гражданско-правовым договорам)? ИП без работников с 2012 года могут уменьшать налог УСН на 100% (было 50%) на сумму страхового года. Да, я ИП работодатель(или организация) Нет, я ИП и не работодатель 102(разд 2.1.1.) Сумма доходов, включаемых в налоговую базу УСН за первый квартал 110(разд 2.1.1.) Сумма доходов, включаемых в налоговую базу УСН за полугодие обратите внимание! Тут указываются суммы не поквартально, а нарастающим итогом! В этой строке сумма уж точно не меньше, чем в 110. Она равна 110+сумма дохода за 2 квартал.
111(разд 2.1.1.) Сумма доходов, включаемых в налоговую базу УСН за 9 месяцев 112(разд 2.1.1.) Сумма доходов, включаемых в налоговую базу УСН за год 113(разд 2.1.1.) Суммы нужно указывать нарастающим итогом (т.е. В 1 квартале был доход 200, во втором 500 - значит за первый квартал 200, а за полугодие 700) Ставка налога (%) (чаще всего 6%) за первый квартал 120 (разд 2.1.1.) за полугодие 121 (разд 2.1.1.) за 9 месяцев 122 (разд 2.1.1.) за налоговый период(год) 123 (разд 2.1.1.) Далее. Суммы страховых взносов (в т.ч. За ИП), выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования (нарастающим итогом), предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу)(прим. Ипипип - с 2015 года сюда можно также было вписывать суммы торгового сбора уменьшающие налог, но 10 апреля 2016 года вышла новая декларация.
Теперь их сюда не вписывайте, а вписывайте ниже (разд 2.1.21 и разд 2.1.22)): Суммы уменьшающие налог УСН за первый квартал 140(разд 2.1.1.) Суммы уменьшающие налог УСН за полугодие обратите внимание! Тут указываются суммы не поквартально а нарастающим итогом! 141(разд 2.1.1.) Суммы уменьшающие налог УСН за 9 месяцев 142(разд 2.1.1.) Суммы уменьшающие налог УСН за год 143(разд 2.1.1.) Суммы нужно указывать нарастающим итогом (т.е. В 1 квартале был вычет был 100, во втором 300 - значит за первый квартал 100, а за полугодие 400) Также обратите внимание, что тут надо указывать только те суммы, которые могут уменьшить налог УСН. Эти суммы не могут быть выше самого налога (либо половины налога для работодателей) Посчитать налог УСН с вычетом ПФР можно также. Если вы являетесь и уменьшаете УСН на него, то вам нужно еще заполнить. Пока этот сбор есть только в Москве.
Раздел 2.1.21 как две капли воды похож на 2.1.1., но тут 'указываются показатели только по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен '. Если вы занимаетесь только торговлей и больше ничем, то ставьте такие же цифры как и в 2.1.1. Сумма доходов, включаемых в налоговую базу УСН (торгового сбора) за первый квартал 110 (разд 2.1.21) Сумма доходов, включаемых в налоговую базу УСН (торгового сбора) за полугодие обратите внимание! Тут указываются суммы не поквартально, а нарастающим итогом! В этой строке сумма уж точно не меньше, чем в 110. Она равна 110+сумма дохода за 2 квартал.
111 (разд 2.1.21) Сумма доходов, включаемых в налоговую базу УСН (торгового сбора) за 9 месяцев 112 (разд 2.1.21) Сумма доходов, включаемых в налоговую базу УСН (торгового сбора) за год 113 (разд 2.1.21) Суммы нужно указывать нарастающим итогом (т.е. В 1 квартале был доход 200, во втором 500 - значит за первый квартал 200, а за полугодие 700) Ставки налога для уплаты торгового сбора берутся из раздела 2.1.1 (стр.
120-123), который вы заполнили выше. Суммы страховых взносов (в т.ч. За ИП), выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования (нарастающим итогом), предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу)(прим.
Ипипип -Суммы торгового сбора и сюда не вписываются. Для них расчет ниже.): Суммы, уменьшающие налог УСН (торгового сбора) за первый квартал 140 (разд 2.1.21) Суммы, уменьшающие налог УСН (торгового сбора) за полугодие обратите внимание! Тут указываются суммы не поквартально, а нарастающим итогом! 141 (разд 2.1.21) Суммы, уменьшающие налог УСН (торгового сбора) за 9 месяцев 142 (разд 2.1.21) Суммы, уменьшающие налог УСН (торгового сбора) за год 143 (разд 2.1.21) Суммы нужно указывать нарастающим итогом (т.е.
В 1 квартале был вычет был 100, во втором 300 - значит за первый квартал 100, а за полугодие 400) Также обратите внимание, что тут надо указывать только те суммы, которые могут уменьшить налог УСН. Эти суммы не могут быть выше самого налога (либо половины налога для работодателей) Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в течение налогового (отчетного) периода (нарастающим итогом): Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в течение первого квартала 150 (разд 2.1.22) Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в течение полугодия обратите внимание! Тут указываются суммы не поквартально, а нарастающим итогом!
151 (разд 2.1.22) Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в течение девяти месяцев 152 (разд 2.1.22) Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в течение налогового периода 153 (разд 2.1.22) Результат Налог УСН в 4 кв.(по итогам года) составит: 0 рублей (строка 100 разд 1.1.)(КБК 182 1 05 010 110) Налоговая осталась должна по итогам года: 0 рублей (строка 110 разд 1.1.) (Excel 216 кб.). Пустая форма (приказ ФНС России от 26 февраля 2016 г. Она действует для отчетности за 2015-2018 годы Стр.1 На первой странице в основном информация о налогоплательщике, расчетов нет. ИНН 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - ИНН ИП или организации КПП -КПП только для организаций (для ИП прочерки) Номер корректировки 0 -При первичной Декларации УСН 'Номер корректировки' проставляется '0-'. При представлении уточненной Декларации указывается номер корректировки, отражающий, какая по счету уточненная Декларация представляется в налоговый орган (например, '1-', '2-' и т.д.). Налоговый период (код) 3 4 - 34 - Календарный год; 50 - При реорганизации (ликвидации) ИП либо организации или при переходе на другой налоговый режим Отчетный год 2 0 1 7 - За какой год декларация УСН Представляется в налоговый орган (код) 1 1 1 1 - Обычно первые 4 цифры от вашего ИНН. По месту нахождения (учета) (код) 1 2 0 - 120 - Для ИП; 210 - для организаций Форма реорганизации,ликвидация (код) - Если вы ИП или обычная не реорганизованная организация то тут прочерк.
ИНН/КПП реорганизованной организации - Прочерки, если в предыдущем прочерк В 2017 году нужно указывать в декларации. Достоверность и полноту сведений,указанных настоящей декларации, подтверждаю: 1 - налогоплательщик, 2 - представитель налогоплательщика 1) Если ИП предоставляет лично, то: в поле 'фамилия, имя, отчество' ставят прочерки. 2) Если через представителя, то ставят ФИО представителя, название организации и печать организации представителя.
3) Если это подает руководитель организации, то ставится ФИО руководителя его подпись и печать. Расчет стр.4Разд.2.1.1. Все цифры в декларации по правилам округляют до целых рублей. Ниже показан расчет, заполнение декларации ЕНВД. Зеленым выделены ячейки, значения которых вы вводили выше Раздел 2.1.1. Как заполнять декларацию по Упрощенке?
Что писать в строках УСН? Приложение N 3 Утвержден приказом ФНС России от N ММВ-7-3/99@ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ I. Состав налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1.1. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее - Декларация), заполняется налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
С 1 июня 2018 года ФНС запустит сервис. Там будет раскрыта информация о штрафах, среднесписочной, налоговом режиме. с 1 января 2018 года составил 11 163 рублей(+17,6%). Смотрите все главные. В 2018, 2019, 2020 году составит - 32 385, 36 238, 40 874 рублей. ИП на ЕНВД и ПСН отсрочили обязательное применение онлайн-ККМ до 1 июля 2019 года.
Стоимость патента и ЕНВД можно будет уменьшить на сумму покупки онлайн-ККМ. Но есть ограничение - возвратят не более 18 000 рублей за один ККМ.
В 2018 году с 39 до 61 увеличили количество видов деятельности (20% вместо 30% зарплатных налогов). Просим подписать петицию за сокращение отчетов для работодателей с 25 до 4 в год, на сайтах. Уже появился. С 2017 года минимальный тариф в 325 р/мес., есть также и целый. С 26 марта 2018 года ставку рефинансирования (по ней считают пени) снизили с 7,5% до 7,25% -.
С 1 октября 2017 года -. Населенным пунктам с населением менее 10 000 разрешили использовать обычные ККМ вместо. С 31 марта 2017 года продавцы пива и др.алкогольной продукции обязаны применять. C 2017 года вырастут не менее чем на 11%. С 2017 года значительно поменялась отчетность за работников и появился новый отчет в налоговую. С 1 апреля 2017 года(за I квартал) и отменяют и вводят.
Для расчетов: Калькулятор-онлайн налога УСН: На сайте производится полный расчет всех показателей декларации УСН БЕСПЛАТНО. (сейчас для новых 3 месяца в подарок) c возможностью отчетов через интернет, в электронном виде. Калькулятор-онлайн налога ЕНВД: Расчет показателей декларации ЕНВД по базовой доходности и коэффициентам БЕСПЛАТНО. Расчет зарплаты (и налога НДФЛ), больничного и пенсионных за определенный период. Для ИП на УСН и ЕНВД 167 р./месяц(30 дней бесплатно). При переходе и первой оплате - три месяца в подарок.
Для регистрации: ИФНС Москвы, Петербурга и других городов России(налог.ру). Место и в Москве в № 46 налоговой по адресу: 125373, г.
Москва, Походный проезд, владение 3, корп.1, 5 этаж тел: +7(495) 400-32-78 в Петербурге в 15 налоговой: 197376, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литер 'О' (вход с Синопской набережной) тел: +7(812) 335-14-03 Москвы, Петербурга и других городов России(pfrf.ru). Вы должны в течении пяти дней после регистрации ИП или ООО Ссылки: Москвы, Петербурга, других городов России. Самый полный и актуальный сборник документов(кодексы, законы, письма и пр.). База частично открыта, больше в нерабочее время. Лучший по моему мнению.
Регистрация ИП, ООО, налоги, налоговые, бизнес. Москва(77). Санкт-Петербург(СПб)(78). Нижний Новгород(52). Екатеринбург(66). Казань(16). Новосибирск(54).
Ростов-на-Дону(61). Воронеж(36). Саратов(64). Уфа(02). Пермь(59). Красноярск(24). Люберцы(Московская область)(50).
Химки(Московская область)(50). Самара(63). Волгоград(34). Рязань(62). Омск(55). Челябинск(74).
Краснодар(23). Тольятти(63). Ижевск(18). Ярославль(76) Может закладку? Еще можно задать вопрос в нашей группе ВКонтакте →.
Праздники/выходные сокращенные отчеты/платежи 2018 год (I кв.) январь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР.
Ежемесячно: Заплатить в ПФР за работников. Ежемесячно: Заплатить в ФСС за работников. Заплатить налог НДФЛ 13% за ИП.за четвёртый квартал.
16 17 18 19. Для всех налоговых режимов.годовая. Подать декларацию ЕНВД.за IV квартал.
Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(бумажный) за работников. 21 22 23 24. Заплатить ЕНВД.за IV квартал.
Декларация Усн Доходы 2014 Бланк Excel Нулевая
Подать декларацию НДС.за IV квартал. Заплатить налог НДС.за IV квартал. Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(электронный) за работников.
26 27 28 29. Ежеквартально: Подать расчет Единого социального страхового сбора(ЕССС) в ИФНС 31 февраль пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.
Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Ежемесячно: Заплатить в ПФР за работников. Ежемесячно: Заплатить в ФСС за работников. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 март пн вт ср чт пт сб вс. Подать новую годовую отчетность в ПФР - СЗВ-Стаж и ОДВ-1.
Сдать отчет в ПФР.за год. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.
Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР.
Ежемесячно: Заплатить в ПФР за работников. Ежемесячно: Заплатить в ФСС за работников. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Заплатить налог Налог на прибыль.за год.
Подать декларацию по Налогу на прибыль.за год. 29. Подать бухгалтерскую отчетность: Форма №1 Баланс.за год.
Бланк:. Подать бухгалтерскую отчетность: Форма №2 Отчета о прибылях и убытках.за год. Бланк:. Для Организаций(не ИП): Заплатить УСН.за год. Для Организаций(не ИП): Подать декларацию УСН.за год. 2018 год (II кв.) апрель пн вт ср чт пт сб вс. Три недели с моим братом спаркс николас.
Заполнить Декларацию По Усн
Сдать декларацию 2-НДФЛ за работников в налоговую.годовая. Сдать декларацию 6-НДФЛ за работников в налоговую.за год. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.
Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Ежемесячно: Заплатить в ПФР за работников. Ежемесячно: Заплатить в ФСС за работников. 16 17 18 19.
Подать декларацию ЕНВД.за I квартал. Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(бумажный) за работников. 21 22 23 24.
Заплатить УСН.за I квартал. Заплатить ЕНВД.за I квартал. Подать декларацию НДС.за I квартал. Заплатить налог НДС.за I квартал. Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(электронный) за работников. 26 27. Заплатить налог Налог на прибыль.за I квартал.
Заполнение Декларации Усн
Подать декларацию по Налогу на прибыль.за I квартал. 29. Для ИП: Заплатить УСН.за год. Для ИП: Подать декларацию УСН.за год. Сдать декларацию 3-НДФЛ ИП.годовую.
Ежеквартально: Подать расчет Единого социального страхового сбора(ЕССС) в ИФНС. Сдать декларацию 6-НДФЛ за работников за 3 месяца в налоговую. Май пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты).
Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Ежемесячно: Заплатить в ПФР за работников. Ежемесячно: Заплатить в ФСС за работников. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 июнь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Ежемесячно: Заплатить в ПФР за работников.
Бланк Декларации По Усн
Ежемесячно: Заплатить в ФСС за работников. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 год (III кв.) июль пн вт ср чт пт сб вс. Заплатить ОПС ПФР за самого ИП(доп.
1%).за прошлый год. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Ежемесячно: Заплатить в ПФР за работников. Ежемесячно: Заплатить в ФСС за работников.
Заплатить налог НДФЛ 13% за ИП.за прош год. Заплатить налог НДФЛ 13% за ИП.за полугодие. 16 17 18 19. Подать декларацию ЕНВД.за II квартал. Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(бумажный) за работников.
21 22 23 24. Заплатить УСН.за полугодие. Заплатить ЕНВД.за II квартал. Подать декларацию НДС.за II квартал. Заплатить налог НДС.за II квартал. Ежеквартально: Отчет 4-ФСС НС и ПЗ(электронный) за работников.
Декларация По Усн
26 27. Заплатить налог Налог на прибыль.за II квартал. Подать декларацию по Налогу на прибыль.за II квартал. 29. Ежеквартально: Подать расчет Единого социального страхового сбора(ЕССС) в ИФНС. Сдать декларацию 6-НДФЛ за работников в налоговую.за полугодие.
август пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Ежемесячно: Заплатить в ПФР за работников.
Ежемесячно: Заплатить в ФСС за работников. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 сентябрь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ежемесячно: Заплатить НДФЛ 13% за работников(в день выдачи зарплаты). Ежемесячно: подать СЗВ-М отчетность в ПФР. Ежемесячно: Заплатить в ПФР за работников.
Ежемесячно: Заплатить в ФСС за работников. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Сегодня: 27 мая, 2018 г. Воскресенье - 15:20:17 МСК.